Objetivos: dirigir el proceso de auditoría, evaluando y asesorando en materia de control interno y gestión de riesgos, con el fin de asegurar el cumplimiento de leyes, normativas y políticas del grupo, contribuyendo con la disponibilidad de información financiera confiable, y la efectividad y eficiencia de las operaciones, en el marco de los objetivos estratégicos.
responsabilidades:
• gestionar los procesos y sistemas financieros enfocados en determinar la fiabilidad y efectividad de los controles financieros internos.
• monitorear, evaluar y probar registros, procesos y sistemas contables (incluyendo auditorías relacionadas con sarbanes-oxley)
• auditar registros de operaciones y el cumplimiento con las leyes, acuerdos y políticas aplicables. • elaborar informes sobre resultados y recomendaciones para la dirección.
• generar propuestas para mejorar las prácticas financieras, procesos y procedimientos de control.
• analizar los informes preparados por el personal bajo su responsabilidad manteniendo archivos de auditoría y revisión de manuales, políticas, informes, estados financieros y otros materiales por escrito para recabar información.
• a cargo de la aplicación de estrategias funcionales y dirección operativa de corto a mediano plazo (1 a 3 años) del departamento.
requisitos profesionales y personales:
• licenciatura terminada y titulado, contaduría, administración, economía o afín.
• dominio de excel, nivel avanzado.
• idealmente dominio de sistema sap nivel intermedio o avanzado.
• amplia capacidad de investigación y análisis.
• excelente capacidad de comunicación e influencia.
• alta capacidad de escucha, comprensión y transmisión de ideas y conocimientos con claridad.
• excelente capacidad estratégica.
• habilidad de adaptación, iniciativa, responsabilidad y disciplina de trabajo.
• alto nivel de compromiso profesional.
• dominio del idioma inglés nivel alto