Descripción genérica del puesto
encargado de definir, implementar, evaluar y fortalecer el sistema de control interno de la organización, asegurando la correcta aplicación de políticas, procedimientos y controles, la adecuada gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, contribuyendo a la protección de los activos y al logro de los objetivos estratégicos de la compañía.
escolaridad requerida y datos generales
licenciatura en contaduría pública
maestría deseable
experiencia requerida
* mapeo de procesos de negocio - 3 años de experiencia
* detección de riesgos y áreas de oportunidad - 3 años de experiencia
* sistemas de información - 2 años de experiencia
* experiencia en auditoría interna y externa (big four) - 3 años de experiencia
conocimientos técnicos y habilidades
* contabilidad
* auditoría
* software y herramientas de control interno
* sistemas financieros
principales funciones
* diseñar y mantener el marco de control interno con base en mejores prácticas (por ejemplo, coso)
* identificar, evaluar y dar seguimiento a riesgos operativos, administrativos, financieros y de sistemas
* revisar y evaluar los procesos de negocio, detectando áreas de oportunidad y proponiendo controles
* elaborar y ejecutar el plan anual de control interno
* supervisar la correcta aplicación de políticas y procedimientos en las distintas áreas de la organización
* revisar accesos, perfiles y segregación de funciones en los sistemas de información
* elaborar informes ejecutivos de resultados, riesgos y estatus de control interno para la dirección
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