Objetivo del puesto
para garantizar y validar la adecuada aplicación de la regulación vigente aplicable en el ámbito municipal, estatal, nacional e internacional, así como de las mejores prácticas corporativas relacionadas con cada uno de los procesos y transacciones de cnhmx, asegurando y gestionando la evaluación de riesgos operativos, fortaleciendo el sistema de control interno, gestionando la eficiencia y eficacia de los procesos contenidos en la normativa interna corporativa y validando que se subsanen los hallazgos de las diversas auditorías.
experiencia requerida
* emisión de normativa interna (políticas, manuales, procedimientos y formatos administrativos).
* gestión y desarrollo de gobernanza y cumplimiento corporativo: regulaciones aplicables a todas las empresas y documentación en la aplicación, a nivel federal, local y municipal.
* definición, validaciones y ciclo de reforzamiento de sistemas de control interno.
* gestión de riesgos (iso 31001).
* procesos de mejora continua.
* conocimiento de los ciclos de negocio dentro de la organización.
* gestión adecuada de la certificación de ctpat – oea (auditoría interna).
principales actividades
* gestionar la actualización, integración y publicación de la normativa interna corporativa asegurando que no se contrapongan normas.
* administrar, diseñar, evaluar y evolucionar periódicamente la normativa interna corporativa y la metodología de actualización.
* desarrollar y establecer un sistema de control interno efectivo y de calidad.
* supervisar y mejorar continuamente el funcionamiento y efectividad del sistema de control interno.
* gestionar un tablero de control (matriz de riesgos comparativo) con evaluaciones periódicas del desempeño de los controles.
* protección de datos personales y transacciones bancarias.
* alta de proveedores y validación de su expediente documental.
* gestión adecuada de la certificación de ctpat.
perfil
educación: licenciatura en administración, finanzas, contabilidad y/o ingeniería industrial.
experiencia: 6 años en control interno, desarrollo e implementación de normativa interna, administración de riesgos, gobierno corporativo, auditoría interna, normas de cumplimiento, cumplimiento al marco regulatorio aplicable, protección de datos personales y normas iso asociadas a la función, programas de integridad empresarial.
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