Descripción del trabajo
el profesional que ocupe este puesto será responsable de garantizar la integridad de los procesos financieros y operativos mediante la evaluación y mejora continua de los controles internos. Esto contribuirá a la gestión efectiva de riesgos y al cumplimiento normativo.
requisitos
* profundidad en metodologías de evaluación de riesgos y controles internos (coso).
* conocimiento avanzado de herramientas de análisis de datos (excel).
* profundidad en metodologías de evaluación de procesos.
* profundidad en nias, niif.
* licenciatura en contabilidad, administración, finanzas o área afín.
* certificaciones profesionales (cia y cpa).
* 3 años de experiencia comprobable.
objetivos
1. planificar y ejecutar auditorías internas basadas en análisis de riesgos y prioridades del negocio.
2. supervisar la implementación de acciones correctivas derivadas de las auditorías.
3. evaluar la efectividad de los controles internos, identificando debilidades y proponiendo recomendaciones de mejora.
4. mantener actualizado el conocimiento de normativas, estándares y mejores prácticas en auditoría interna.
5. realizar pruebas de cumplimiento y sustantivas para verificar la integridad de la información financiera y operativa.
6. desarrollar memoria de labores anual para presentar a gerente de control interno y contralor regional.
7. preparar informes de auditoría con hallazgos, conclusiones y recomendaciones para presentar a la gerencia y áreas involucradas.
8. colaborar con auditores externos y reguladores en procesos de revisión y cumplimiento.