En servicios a la infraestructura aeroportuaria del pacífico, buscamos responsable de gestionar y participar en la actualización de las políticas y procedimientos de control interno aplicables al reporte financiero, a través de las direcciones corporativas y las gerencias de administración de los aeropuertos, así como también el involucramiento en los distintos proyectos del comité de segregación de funciones y el comité de control interno, dando apoyo a la gerencia en actividades relacionadas con la elaboración del presupuesto y seguimiento de este.
*lugar de trabajo*:av. Mariano otero 1249 b, colonia rinconada del bosque, guadalajara jalisco, c.p. 44530
*requisitos indispensables*:
- licenciatura en contabilidad o carrera afín (titulado).
- experiência mínima de 3 años en: auditoría o consultoría de control interno para cumplimiento de ley sarbanes oxley.
- excel intermedio.
- manejo de paquetería office nível medio.
- inglés intermedio.
*conocimientos*:
- auditoría, riesgos y control interno.
- cumplimiento de ley sabarnes oxley.
*habilidades*:
- comunicación asertiva.
- capacidad de análisis y síntesis.
- vocación de servicio.
*funciones del puesto*:
- apoyo al comité de segregación de funciones en seguimiento de tickets de alta o modificación de perfiles.
- apoyo en la actualización de la matriz de asignación de permisos (map) en conjunto con la dirección de calidad innovación y tecnología (dcit), seguimiento a roles y permisos de los colaboradores en los sistemas internos.
- apoyo en la recertificación de usuarios en conjunto con la dirección de calidad innovación y tecnología (dcit), para evitar algún tipo de conflicto en la matriz de segregación de funciones.
- identificar y actualizar los controles compensatorios que mitiguen los posibles conflictos detectados en la recertificación de usuarios.llevar a cabo anualmente walkthrough en coordinación con auditoría interna, auditoría externa y gobierno riesgo y cumplimiento (grc) con todas las áreas del corporativo y aeropuerto que afecten los registros contables y/o estados financieros.
- mantenimiento trimestral las bitácoras de control interno correspondientes a la dirección de administración y finanzas (daf) en conjunto con grc.
- revisiones del diseño y prueba de efectividad operativa de los controles internos clave de los ciclos de negocio, basados en la información requerida en cada una de las bitácoras.
- envió de evidencia a auditoría interna y/o gestión de riesgos de los controles sox del área de presupuestos.
- actualización del monitoreo de los controles mitigantes para la carta preparada por la administración que explica los factores y controles mitigantes para reducir el riesgo financiero.
- monitorear continuamente los controles operativos para asegurar que las políticas y procedimientos están funcionando efectivamente.
- evaluar la calidad de los controles de la daf y las gerencias de administración de los aeropuertos en el cumplimiento de la ley sarbanes-oxley.
- monitoreo continuo de políticas, manuales y procedimientos de la daf dentro de la herramienta master web y seguimiento y apoyo a las distintas áreas en la daf para tener la documentación actualizada.
- apoyo en la elaboración del presupuesto anual de gasto e inversión.
*todos nuestros procesos de reclutamiento son imparciales. No permitimos la discriminación por motivos de género, raza, edad, religión, orientación sexual, discapacidad, condición física o socioeconómica. Ni por ningún otro motivo.*
¡aplica ahora, no pierdas esta oportunidad!
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