*jefe de control interno y auditoría hot*
*ubicación: ciudad de méxico*
*objetivo del puesto*
reportando al director de control interno y auditoría de pernod ricard north latam y house of tequila (hot), el jefe de control interno y auditoría - agave es responsable de asegurar la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de control interno de acuerdo con los principios de control interno del grupo pernod ricard, para todas las entidades del portafolio de agave de crystal, que incluye:
- un portafolio de 4 entidades controladas (house of tequila/prm, del maguey méxico, ojo de tigre, varos distileria) que fueron recién integradas al grupo pernod ricard por adquisiciones y para las cuales se necesita implementar políticas y estrategia de control interno
- 2 sitios de producción propios, 2 sitios de producción de propiedad parcial y una docena de palenques independientes de mezcal/maquiladores de tequila.
Para permitir a la organización el cumplimiento de sus objetivos, y en un contexto de riesgos significativos, el jefe esta encargado de:
implementar los principios de control interno del grupo pernod ricard en las entidades (políticas, doa, sod, partner up, gifted, etc) coordinar la identificación, documentación y evaluación de riesgos operativos y financieros, procesos y controles clave, con el fin de garantizar el cumplimiento con leyes y reglamentos (lsf, sapin ii), promover la efectividad y eficiencia operativa de los controles que los mitigan y la razonabilidad de la información financiera, salvaguardar los activos de la compañía para permitir a la organización el cumplimiento de sus objetivos.
*principales funciones*
1. Liderar, bajo la supervisión del director de área, la implementación de los principios de control interno del grupo pernod ricard en las entidades.
2. Proponer la delegación de autoridad óptima que permita limitar los riesgos de cada entidad y dar seguimiento a su implementación estricta en los erps
3. Evaluar y asegurar la correcta segregación de funciones en todos los níveles y áreas de la organización para evitar conflictos de intereses y disminuir los riesgos asociados
4. Identificar las áreas mas riesgosas de los nuevos negocios para definir y proponer un plan anual de auditoría para aprobación del cfo. Dar cumplimiento al plan anual para prevenir y detectar riesgos de negocio o actividades de non-compliance.
5. Liderar auditorías y proyectos de acuerdo con el plan anual revisado con la administración, elaborando papeles de trabajo, informando y acordando los planes de acción con las áreas relacionadas a fin de monitorear, detectar, corregir y minimizar los riesgos de negocio.
6. Ayudar en el desarrollo, actualización y difusión de las políticas y procedimientos que dan soporte a la operación, monitoreando su cumplimiento, con el fin de cuidar el ambiente de control interno de la compañía.
7. Dar seguimiento a la implementación de los planes de acción derivados de auditorías internas y/o externas para asegurar que se cumplan al 100% los compromisos adquiridos por las áreas.
8. Organizar y ejecutar la autoevaluación de control interno anual relacionada con el marco de control interno del grupo (lsf) revisando las evidencias proporcionadas por los responsables de los ciclos de la empresa (compras, producción, reporte financiero, etc.) dando seguimiento a los planes de acción derivados del ejercicio y apoyando en su implementación.
9. Facilitar los requerimientos de información de auditores corporativos (pr paris) y externos.
10. Soportar a todas las entidades y áreas en todos los temas relacionados de control interno. Establecer y mantener solidas relaciones con las diferentes áreas de la empresa para asegurar el cumplimiento con los controles internos del grupo y políticas relacionadas.
11. Presentar los reportes de revisiones de control interno a los dueños de los procesos y/o miembros del codi con el objetivo de informar si los controles están implementados y están operando efectivamente o de los planes de acción para mitigar los riesgos.
12. Promover un ambiente de control y de ética en las operaciones diarias de la compañía a través de los medios de comunicación de la empresa u otros medios disponibles.
13. Cuidar con una atención particular a las áreas de riesgos del negocio del portafolio de agave: capex incluso agave (30meur), cogs (150meur), impuestos, legal
*requerimientos del puesto*
lic. en contaduría, lic. en administración, lic. en finanzas, (titulado)
5 años en áreas de control interno o en auditoría interna o auditoría financiera en puestos de jefatura o supervisión del área
experiência con marcos de control interno (coso, sox, ley de seguridad financiera, sapin ii)
preferente experiência en la industria tequilera/del mezcal en mexico o en compañías con procesos productivos
realización de investigaciones relacionadas con fraude y en la industria.
Preferente experiência en mejora de procesos, estandarización de procesos,