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Especialista de control interno (san miguel topilejo)

San Miguel Topilejo, D.F.
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De EUR 200,000 a EUR 400,000 al año
Publicada el Publicado hace 20 hr horas
Descripción

Estamos en búsqueda de un(a) especialista de control interno con experiencia en evaluación de riesgos, pruebas de controles y mejora de procesos, que contribuya a fortalecer el ambiente de control, impulsar una cultura de gestión de riesgos y generar valor mediante recomendaciones que promuevan la eficiencia, el cumplimiento y la mejora continua dentro de la organización.


responsabilidades principales

* realizar el levantamiento, análisis y documentación de procesos de negocio, identificando riesgos y controles clave.
* elaborar y mantener actualizadas matrices de riesgos y controles, narrativas y diagramas de flujo.
* ejecutar pruebas de diseño y efectividad operativa de controles internos, validando la suficiencia, relevancia y calidad de la evidencia obtenida.
* documentar resultados, identificar hallazgos y elaborar recomendaciones orientadas al fortalecimiento del ambiente de control.
* dar seguimiento a planes de remediación y validar la implementación de acciones correctivas acordadas con las áreas responsables.
* participar en la evaluación de riesgos y en la definición del alcance anual de revisiones y pruebas de control.
* colaborar con las diferentes áreas de negocio para promover mejores prácticas de control interno y gestión de riesgos.
* apoyar en la actualización de procedimientos, políticas y documentación normativa.
* coordinar la atención de requerimientos de auditoría interna y externa relacionados con controles y procesos.
* elaborar reportes ejecutivos sobre resultados de evaluaciones, hallazgos y avances de remediación.
* impulsar iniciativas de comunicación y sensibilización para fortalecer la cultura de control interno dentro de la organización.


perfil requerido

* licenciatura en contabilidad, finanzas, administración o carrera afín.
* experiencia de 3 a 5 años en control interno, auditoría interna, auditoría externa o gestión de riesgos.
* conocimiento sólido de metodologías de control interno y gestión de riesgos (coso, sox 404).
* experiencia en mapeo y documentación de procesos.
* conocimiento en evaluación de riesgos, pruebas de controles y seguimiento de hallazgos.
* experiencia interactuando con auditorías internas y externas.
* deseable conocimiento de marcos de gestión de riesgos como iso 31000.
* deseable contar con certificaciones profesionales como cia, cpa o cisa.
* inglés intermedio-avanzado deseable.


lo que buscamos en ti

* alta atención al detalle para identificar desviaciones, inconsistencias, riesgos potenciales y oportunidades de mejora en procesos y controles.
* pensamiento analítico y capacidad para emitir juicios profesionales basados en evidencia y hechos.
* iniciativa y actitud propositiva para anticipar riesgos, cuestionar procesos existentes y proponer mejoras de valor para el negocio.
* fuerte orientación a la calidad, asegurando entregables claros, consistentes y alineados con los objetivos establecidos.
* sobresaliente capacidad de organización y gestión del tiempo, administrando múltiples actividades y prioridades de manera efectiva.
* habilidades de comunicación efectiva para interactuar con diferentes niveles de la organización y presentar hallazgos y recomendaciones de manera clara y estructurada.
* capacidad de negociación e influencia para facilitar la implementación de acciones correctivas y mejoras de control.
* enfoque colaborativo y trabajo en equipo, construyendo relaciones sólidas con las áreas de negocio y grupos de interés.
* flexibilidad, compromiso y orientación a resultados para desenvolverse en entornos dinámicos y cumplir objetivos dentro de los plazos establecidos.
* disposición para asumir retos y contribuir activamente al fortalecimiento de la cultura de control y gestión de riesgos.


principales retos del puesto

* ejecutar de manera oportuna y rigurosa las pruebas de diseño y efectividad de controles internos conforme al plan anual.
* identificar riesgos relevantes y oportunidades de mejora en procesos críticos del negocio.
* generar recomendaciones prácticas que fortalezcan el ambiente de control y mitiguen riesgos financieros.
* asegurar el seguimiento efectivo de los planes de acción y la implementación de medidas correctivas por parte de las áreas responsables.
* mantener actualizada la documentación de riesgos, controles y procesos bajo estándares de calidad y cumplimiento.
* gestionar proyectos y requerimientos simultáneamente, manteniendo altos estándares de calidad en los entregables.
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