Objetivo del puesto
para garantizar y validar la adecuada aplicación de la regulación vigente aplicable en el ámbito municipal, estatal, nacional e internacional, así como de las mejores prácticas corporativas que estén relacionados con cada uno de los procesos y transacciones de cnhmx, asegurando y gestionando la evaluación de riesgos operativos, fortaleciendo el sistema de control interno, gestionando eficiencia y eficacia de los procesos contenidos en la normativa interna corporativa y validando se subsanen los hallazgos de las diversas auditorias.
experiencia y conocimientos
* emisión de normativa interna (políticas, manuales, procedimientos y formatos administrativos)
* gestión y desarrollo de gobernanza y cumplimiento corporativo: regulaciones aplicables a todas las empresas y documentación en la aplicación, a nivel total (federal local, municipal)
* sistema de control interno: definición del sistema, validaciones, ciclo de reforzamiento
* gestión de riesgos (iso *)
* procesos de mejora continua
* conocimiento de los ciclos de negocio: los distintos procesos dentro de la organización
* gestión adecuada de la certificación de ctpat – oea (auditoría interna)
principales actividades
* gestionar el proceso de actualización, de integración y publicación de la normativa interna corporativa: que no se contrapongan una norma con otra
* administrar, diseñar, evaluar y evolucionar periódicamente tanto la normativa interna corporativa como la metodología aplicada para su actualización
* diseñar, desarrollar y establecer un sistema de control interno efectivo y de calidad
* supervisar y mejorar continuamente el funcionamiento y efectividad del sistema de control interno
* tablero de control (matriz de riesgos comparativo) donde pueda hacer evaluación periódica para ver cómo se comportar los controles
* protección de datos personales y transacciones bancarias
* alta de proveedores y validación de su expediente documental
* gestión adecuada de la certificación de ctpat
perfil
educación: lic. Administración, finanzas, contabilidad y/o ing. Industrial
experiencia: 6 años en control interno, desarrollo e implementación de normativa interna, administración de riesgos, gobierno corporativo, auditoría interna, normas de cumplimiento, cumplimiento al marco regulatorio aplicable, protección de datos personales, normas iso asociadas a la función, programas de integridad empresarial.
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