Descripción genérica del puestoencargado de definir, implementar, evaluar y fortalecer el sistema de control interno de la organización, asegurando la correcta aplicación de políticas, procedimientos y controles, la adecuada gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, contribuyendo a la protección de los activos y al logro de los objetivos estratégicos de la compañía.escolaridad requerida y datos generaleslicenciatura en contaduría públicamaestría deseableexperiencia requeridamapeo de procesos de negocio - 3 años de experienciadetección de riesgos y áreas de oportunidad - 3 años de experienciasistemas de información - 2 años de experienciaexperiencia en auditoría interna y externa (big four) - 3 años de experienciaconocimientos técnicos y habilidadescontabilidadauditoríasoftware y herramientas de control internosistemas financierosprincipales funcionesdiseñar y mantener el marco de control interno con base en mejores prácticas (por ejemplo, coso)identificar, evaluar y dar seguimiento a riesgos operativos, administrativos, financieros y de sistemasrevisar y evaluar los procesos de negocio, detectando áreas de oportunidad y proponiendo controleselaborar y ejecutar el plan anual de control internosupervisar la correcta aplicación de políticas y procedimientos en las distintas áreas de la organizaciónrevisar accesos, perfiles y segregación de funciones en los sistemas de informaciónelaborar informes ejecutivos de resultados, riesgos y estatus de control interno para la dirección
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