Importante empresa inicia la búsqueda de un:
- **Auditor Interno**_
- **REQUISITOS**:_
Escolaridad: Contador Público, Licenciaturas en áreas Económico Administrativas.
Experiência: 3 años como auditor interno, control de procesos administrativos, desarrollo de políticas y procedimientos de control administrativo, elaboración y manejo de inventarios cíclicos.
Software: Office, Internet, Sistemas ASPEL.
Competencias: Organizado, Ética, Firmeza, Negociador, Seguridad.
- **CONOCIMIENTOS**:_
- Administración de personal, _**Auditorias a cedis**_, Trabajo administrativo del área de Ventas, Control de presupuesto de gastos, Crédito y Cobranza, Manejo de almacenes, _**Experiência en manejo de productos perecederos**_, Control de inventarios, Capacitación de personal, Manejo y desarrollo de Equipos de trabajo, Habilidad tecnológica, Gestión de la calidad, Logística de _**rutas de reparto**_, Presupuestos_
- Planificación y control, Gestión de los recursos, Impacto económico de la toma de decisiones, Habilidad de dirección, Toma de decisiones. Desarrollo de relaciones, Habilidad de negociación, orientación estratégica._
- **ACTIVIDADES**:_
Coordinar la toma de inventarios Físicos Mensuales y anuales de Planta y Diarios en CEDIS, así como la carga de existencias; seguimiento a los movimientos al inventario, análisis de la toma de inventarios Físicos Aleatorios en los diferentes almacenes, realizar análisis de riesgos de las diferentes áreas de la empresa, contribuyendo a la mejora administrativa y de control. Aseguramiento del Proceso de Gestión de Riesgos Empresarial. Elaborar manual de procedimientos de Auditorías Internas y elaborar el Calendario anual de Auditoras Internas, dar seguimiento a la implementación de mejoras autorizadas, derivadas de las auditorias, realizar Auditorías administrativas y operativas contribuyendo a la mejora de los Centros de Distribución y diferentes departamentos de la empresa. Dar seguimiento a las acciones correctivas derivadas de las auditorias, realizar inventario de activo fijo y mantenerlo actualizado, elaboración de Informes a Dirección General. Planear, dirigir, organizar la verificación y evaluación del sistema de control Interno, verificación de la fiabilidad de las diferentes áreas como son: Ventas, Crédito, Cobranza, Costos, Compras, revisión de Áreas Administrativas (Nominas y Contabilidad, etc.). Evaluación objetiva e independiente de los sistemas de control interno y los procesos que contribuyen a asegurar la precisión financiera hasta controles internos de cumplimiento normativo y operacional, análisis de Gastos de los CEDIS, revisión de Políticas y Procedimientos de Control Interno de las diferentes operaciones de la Empresa, apoyar en la prevención de pérdidas mediante la revisión de riesgos y controles que la Dirección identifique y se encuentre gestionando, mantener permanentemente informados a la Dirección General acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento; evaluación y coordinación del cumplimiento administrativo del parque vehicular, las demás que le asigne la Dirección General, de acuerdo con el carácter de sus funciones.
- **OFRECEMOS**:_
- Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y sábados de 8:00 a 12:00 horas_
- Sueldo Mensual: $ 25,000 A $30,000 brutos._
- Prestaciones de Ley, IMSS, Infonavit, AFORE, etc. Prestaciones Superiores a la Ley, Vacaciones: 1 día más (de acuerdo a la LEY) a partir de segundo año de servicio, Prima Vacacional del 30%, 20 días de aguinaldo, Seguro de Vida, en vales de despensa mensuales, Despensa mensual en especie. _Transporte ( de acuerdo a la ruta establecida)
- Interesados postularse por este medio._
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $25,000.00 - $30,000.00 al mes
Tipo de jornada:
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Fecha de inicio prevista: 01/05/2025